会宁县土门岘镇人民政府2019年部门决算

索引号:GS3431/2020-7356部门:土门岘镇
栏目:预算决算来源:土门岘镇财政所
作者:日期:2020-10-20

一、部门基本情况

(一)职能职责

土门岘镇人民政府是土门岘镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输,负责全镇综合事务的镇级政府。

(二)机构设置

土门岘镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门,现共有一个行政独立核算机构。土门岘镇人民政府核定行政编制核定21人,事业编制26人,年底实有人数54人,其中行政在职15人,事业在职人39人,全部由县财政全额拨款,由县财政全额拨款,由县财政全额拨款。

二、2019年度部门决算报表

2019年部门决算公开共8张表,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度预算收入总计637.57万元,预算支出总计646.8万元。与2019年决算数相比,收入增加449.62万元,增长71%,支出增加439.35万元、增长70%,主要原因:一是补发2018年绩效奖。二是年内项目拨款多且没有纳入年初预算。

本部门2019年度决算收入合计1087.19万元,其中:财政拨款收入1021.29万元,占94%;其他收入65.9万元,占6%。

本部门2019年度支出合计1086.15万元,其中:基本支出743.29万元,占68%;项目支出342.86万元,占32%

本部门2019年度年末结转和结余10.25万元,较上年增加1.03万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1087.19万元,较上年决算数增加282.2万元,增长26%,主要原因是项目增加。较年初预算数增加449.62万元,增长41%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计1086.15万元,较上年决算数增加267.03万元,增长25%。主要原因是.本年度项目增加,结余增加。较年初预算数增加439.36万元,增长40%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出613.45万元,占56.5%,较年初预算数增加77.78万元,主要原因是追加安排基础设施建设专项经费支出;文化体育与传媒支出14.5万元,占1.3%,较年初预算数增加14.5万元,主要原因是追加安排项目支出;社会保障与就业支出57.52万元,占5.3%,较年初预算数增加57.52万元,主要原因是年初统一预算,没有具体分科目;医疗卫生与计划生育支出22.41万元,占2.1%,较年初预算数增加22.41万元,主要原因是年初统一预算,没有具体分科目.;城乡社区支出38.19万元,占3.5%,较年初预算数增加30.39万元,主要原因是追加安排基础设施建设专项经费支出;农林水支出293.14万元,占26.7%,较年初预算数增加227.24万元,主要原因是追加安排基础设施建设专项经费支出;住房保障支出41.44万元,占3.8%,较年初预算数增加4.21万元,主要原因是人员的增加;其他支出5.5万元,占0.5%,较年初预算数增加5.5元,主要原因是追加的彩票公益金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1086.15万元。其中:人员经费614.35万元,较上年增加61.04万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费128.94万元,较上年减少23.17万元,主要原因是经费的缩减等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.38万元,较年初预算数减少0.37万元,较上年支出数减少1.62万元,主要原因是一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费2.38万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.37万元,较上年支出数减少1.62万元,主要原因是控制开支范围及标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门国内公务接待26批次,156人,其中:国内接待26批次,595人。2019年本部门人均接待费40元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出128.94万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较2018年减少23.17万元,减少15.23%主要原因是经费的缩减。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表:2019年部门决算公开表(1-8)

附表1-1




收入支出决算总表





公开01表
部门:



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11,017.79一、一般公共服务支出19 613.45
二、政府性基金预算财政拨款收入23.50二、外交支出20 
三、上级补助收入3
三、国防支出21 
四、事业收入4
四、公共安全支出22 
五、经营收入5
五、教育支出23 
六、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出24 
七、其他收入765.90七、文化旅游体育与传媒支出25 14.50

8
八、社会保障和就业支出26 57.52

9
九、卫生健康支出27 22.41

10
十、城乡社区支出28 38.19

11
十一、农林水支出29 293.14

12
十二、住房保障支出30 41.44

13
十三、其他支出31 5.50
本年收入合计141,087.19本年支出合计32 1,086.15
         用事业基金弥补收支差额15
                结余分配33 
         年初结转和结余169.22                年末结转和结余34 10.25

17

35 
总计181,096.41总计36 1,096.41
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附表1-2收入决算表公开02表部门:单位:万元项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1 234567合计1,087.191,021.2965.90201一般公共服务支出616.99616.9920103政府办公厅(室)及相关机构事务557.41557.412010301  行政运行230.52230.522010350  事业运行304.57304.572010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22.3222.3220105统计信息事务0.140.142010507  专项普查活动0.140.1420111纪检监察事务2.002.002011101  行政运行1.001.002011199  其他纪检监察事务支出1.001.0020129群众团体事务1.081.082012999  其他群众团体事务支出1.081.0820132组织事务6.006.002013299  其他组织事务支出6.006.0020136其他共产党事务支出0.360.362013602  一般行政管理事务0.360.3620199其他一般公共服务支出50.0050.002019999  其他一般公共服务支出50.0050.00207文化旅游体育与传媒支出14.5014.5020701文化和旅游4.504.502070199  其他文化和旅游支出4.504.5020799其他文化体育与传媒支出10.0010.002079999  其他文化体育与传媒支出10.0010.00208社会保障和就业支出56.0756.0720805行政事业单位离退休56.0756.072080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.0756.07210卫生健康支出22.4122.4121011行政事业单位医疗22.4122.412101101  行政单位医疗7.087.082101102  事业单位医疗15.3315.33212城乡社区支出40.3940.3921203城乡社区公共设施35.1935.192120399  其他城乡社区公共设施支出35.1935.1921205城乡社区环境卫生2.202.202120501  城乡社区环境卫生2.202.2021213城市基础设施配套费安排的支出3.003.002121399  其他城市基础设施配套费安排的支出3.003.00213农林水支出292.88226.9865.9021303水利0.100.102130311  水资源节约管理与保护0.100.1021305扶贫80.8014.9065.902130599  其他扶贫支出80.8014.9065.9021307农村综合改革211.98211.982130701  对村级一事一议的补助98.5598.552130705  对村民委员会和村党支部的补助63.4363.432130706  对村集体经济组织的补助50.0050.00221住房保障支出41.4441.4422101保障性安居工程支出2.502.502210105  农村危房改造2.502.5022102住房改革支出38.9438.942210201  住房公积金38.9438.94224灾害防治及应急管理支出2.002.0022407自然灾害救灾及恢复重建支出2.002.002240703  自然灾害救灾补助2.002.00229其他支出0.500.5022960彩票公益金安排的支出0.500.502296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.500.50注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。附表1-3支出决算表公开03表部门:单位:万元项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,086.15743.29342.86201一般公共服务支出613.45541.2372.2220103政府办公厅(室)及相关机构事务556.14533.8222.322010301  行政运行229.25229.250.002010350  事业运行304.57304.570.002010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22.320.0022.3220105统计信息事务0.140.140.002010507  专项普查活动0.140.140.0020111纪检监察事务2.002.000.002011101  行政运行1.001.000.002011199  其他纪检监察事务支出1.001.000.0020129群众团体事务1.081.080.002012999  其他群众团体事务支出1.081.080.0020132组织事务3.833.830.002013299  其他组织事务支出3.833.830.0020136其他共产党事务支出0.360.360.002013602  一般行政管理事务0.360.360.0020199其他一般公共服务支出49.900.0049.902019999  其他一般公共服务支出49.900.0049.90207文化旅游体育与传媒支出14.504.5010.0020701文化和旅游4.504.500.002070199  其他文化和旅游支出4.504.500.0020799其他文化体育与传媒支出10.000.0010.002079999  其他文化体育与传媒支出10.000.0010.00208社会保障和就业支出57.5257.520.0020805行政事业单位离退休56.0756.070.002080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.0756.070.0020809退役安置1.271.270.002080999  其他退役安置支出1.271.270.0020825其他生活救助0.180.180.002082502  其他农村生活救助0.180.180.00210卫生健康支出22.4122.410.0021011行政事业单位医疗22.4122.410.002101101  行政单位医疗7.087.080.002101102  事业单位医疗15.3315.330.00212城乡社区支出38.190.0038.1921203城乡社区公共设施35.190.0035.192120399  其他城乡社区公共设施支出35.190.0035.1921213城市基础设施配套费安排的支出3.000.003.002121399  其他城市基础设施配套费安排的支出3.000.003.00213农林水支出293.1578.69214.4521305扶贫81.4815.5765.902130599  其他扶贫支出81.4815.5765.9021307农村综合改革211.6763.12148.552130701  对村级一事一议的补助98.550.0098.552130705  对村民委员会和村党支部的补助63.1263.120.002130706  对村集体经济组织的补助50.000.0050.00221住房保障支出41.4438.942.5022101保障性安居工程支出2.500.002.502210105  农村危房改造2.500.002.5022102住房改革支出38.9438.940.002210201  住房公积金38.9438.940.00229其他支出5.500.005.5022960彩票公益金安排的支出5.500.005.502296002  用于社会福利的彩票公益金支出5.500.005.50注:本表反映部门本年度各项支出情况。附表1-4财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:单位:万元收入支出项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏    次1栏    次234一、一般公共预算财政拨款11,017.79一、一般公共服务支出20613.45613.45二、政府性基金预算财政拨款23.50二、外交支出213三、国防支出224四、公共安全支出235五、教育支出246六、科学技术支出257七、文化旅游体育与传媒支出2614.5014.508八、社会保障和就业支出2757.5257.529九、卫生健康支出2822.4122.4110十、城乡社区支出2938.1935.1911十一、农林水支出30227.24227.2412十二、住房保障支出3141.4441.4413十三、其他支出325.505.50本年收入合计141,021.29本年支出合计331,020.251,011.758.50年初财政拨款结转和结余157.12年末财政拨款结转和结余348.158.150.00      一、一般公共预算财政拨款162.1235        二、政府性基金预算财政拨款175.00361837总计191,028.40总计381,028.401,019.908.50注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。附表1-5一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:单位:万元项    目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出栏次123合计1,011.75743.29268.46201一般公共服务支出613.45541.2372.2220103政府办公厅(室)及相关机构事务556.14533.8222.322010301  行政运行229.25229.250.002010350  事业运行304.57304.570.002010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22.320.0022.3220105统计信息事务0.140.140.002010507  专项普查活动0.140.140.0020111纪检监察事务2.002.000.002011101  行政运行1.001.000.002011199  其他纪检监察事务支出1.001.000.0020129群众团体事务1.081.080.002012999  其他群众团体事务支出1.081.080.0020132组织事务3.833.830.002013299  其他组织事务支出3.833.830.0020136其他共产党事务支出0.360.360.002013602  一般行政管理事务0.360.360.0020199其他一般公共服务支出49.900.0049.902019999  其他一般公共服务支出49.900.0049.90207文化旅游体育与传媒支出14.504.5010.0020701文化和旅游4.504.500.002070199  其他文化和旅游支出4.504.500.0020799其他文化体育与传媒支出10.000.0010.002079999  其他文化体育与传媒支出10.000.0010.00208社会保障和就业支出57.5257.520.0020805行政事业单位离退休56.0756.070.002080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.0756.070.0020809退役安置1.271.270.002080999  其他退役安置支出1.271.270.0020825其他生活救助0.180.180.002082502  其他农村生活救助0.180.180.00210卫生健康支出22.4122.410.0021011行政事业单位医疗22.4122.410.002101101  行政单位医疗7.087.080.002101102  事业单位医疗15.3315.330.00212城乡社区支出35.190.0035.1921203城乡社区公共设施35.190.0035.192120399  其他城乡社区公共设施支出35.190.0035.1921205城乡社区环境卫生0.000.000.002120501  城乡社区环境卫生0.000.000.00213农林水支出227.2478.69148.5521303水利0.000.000.002130311  水资源节约管理与保护0.000.000.0021305扶贫15.5715.570.002130599  其他扶贫支出15.5715.570.0021307农村综合改革211.6763.12148.552130701  对村级一事一议的补助98.550.0098.552130705  对村民委员会和村党支部的补助63.1263.120.002130706  对村集体经济组织的补助50.000.0050.00221住房保障支出41.4438.942.5022101保障性安居工程支出2.500.002.502210105  农村危房改造2.500.002.5022102住房改革支出38.9438.940.002210201  住房公积金38.9438.940.00224灾害防治及应急管理支出0.000.000.0022407自然灾害救灾及恢复重建支出0.000.000.002240703  自然灾害救灾补助0.000.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。附表1-6一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:单位:万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出508.78302商品和服务支出128.94307债务利息及费用支出30101  基本工资192.7330201  办公费75.4630701  国内债务付息30102  津贴补贴180.2430202  印刷费30702  国外债务付息30103  奖金18.3730203  咨询费310资本性支出30106  伙食补助费30204  手续费31001  房屋建筑物购建30107  绩效工资30205  水费31002  办公设备购置30108  机关事业单位基本养老保险缴费56.0730206  电费5.0031003  专用设备购置30109  职业年金缴费30207  邮电费0.9631005  基础设施建设30110  职工基本医疗保险缴费19.7430208  取暖费31006  大型修缮30111  公务员医疗补助缴费30209  物业管理费31007  信息网络及软件购置更新30112  其他社会保障缴费2.6730211  差旅费21.2331008  物资储备30113  住房公积金38.9430212  因公出国(境)费用31009  土地补偿30114  医疗费30213  维修(护)费0.0531010  安置补助30199  其他工资福利支出30214  租赁费1.0131011  地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助105.5730215  会议费31012  拆迁补偿30301  离休费30216  培训费31013  公务用车购置30302  退休费30217  公务接待费2.3831019  其他交通工具购置30303  退职(役)费30218  专用材料费1.3531021  文物和陈列品购置30304  抚恤金30224  被装购置费31022  无形资产购置30305  生活补助42.3930225  专用燃料费31099  其他资本性支出30306  救济费30226  劳务费5.02399其他支出30307  医疗费补助30227  委托业务费2.1239906  赠与30308  助学金30228  工会经费1.8839907  国家赔偿费用支出30309  奖励金55.9830229  福利费39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310  个人农业生产补贴7.2030231  公务用车运行维护费39999  其他支出30399  其他对个人和家庭的补助30239  其他交通费用12.4930240  税金及附加费用30299  其他商品和服务支出人员经费合计614.35公用经费合计128.94注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


附表1-7










一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:









单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车


购置费

公务用车


运行费

小计公务用车


购置费

公务用车


运行费

123456789101112
2.753



2.7532.3842



2.3842
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表1-8








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:







单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次
123456
合计
5.003.508.500.008.500.00
212城乡社区支出0.003.003.000.003.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出0.003.003.000.003.000.00
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出0.003.003.000.003.000.00
229其他支出5.000.505.500.005.500.00
22960彩票公益金安排的支出5.000.505.500.005.500.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出5.000.505.500.005.500.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。