会宁县文化体育和广播影视局2016年部门决算

索引号:GS1922/2017-5009部门:文体广电和旅游局
栏目:预算决算来源:文体影视局办公室
作者:日期:2017-10-20
附表1






收入支出决算总表








部门:会宁县文化体育和广播影视局



单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入136,093,927.40一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款21,100,000.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出3510,000.00
六、其他收入7250,000.00七、文化体育与传媒支出3620,363,281.95
 8 八、社会保障和就业支出371,726,111.20
 9 九、医疗卫生与计划生育支出380.00
 10 十、节能环保支出390.00
 11 十一、城乡社区支出400.00
 12 十二、农林水支出410.00
 13 十三、交通运输支出420.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.00
 15 十五、商业服务业等支出441,678,663.49
 16 十六、金融支出450.00
 17 十七、援助其他地区支出460.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.00
 19 十九、住房保障支出48772,180.00
 20 二十、粮油物资储备支出490.00
 21 二十一、其他支出501,149,308.12
本年收入合计2236,343,927.40本年支出合计5125,699,544.76
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余246,984,946.20  其中:提取职工福利基金530.00
  其中:项目支出结转和结余256,294,946.20             转入事业基金540.00
 26 年末结转和结余5517,629,328.84
 27   其中:项目支出结转和结余5617,599,238.84
 28  57 
总计2943,328,873.60总计5843,328,873.60
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 












f附表2












收入决算表














部门:会宁县文化体育和广播影视局





单位:元
项           目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计36,343,927.4036,093,927.400.000.000.000.00250,000.00
206科学技术支出10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
2060499  其他技术研究与开发支出10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出31,056,824.2030,806,824.200.000.000.000.00250,000.00
20701文化10,019,318.5010,019,318.500.000.000.000.000.00
2070101  行政运行3,806,805.003,806,805.000.000.000.000.000.00
2070104  图书馆953,513.50953,513.500.000.000.000.000.00
2070107  艺术表演团体1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.00
2070108  文化活动550,000.00550,000.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化504,000.00504,000.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出3,205,000.003,205,000.000.000.000.000.000.00
20702文物3,344,860.003,344,860.000.000.000.000.000.00
2070204  文物保护1,720,000.001,720,000.000.000.000.000.000.00
2070205  博物馆1,524,860.001,524,860.000.000.000.000.000.00
2070299  其他文物支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
20703体育8,372,401.008,372,401.000.000.000.000.000.00
2070304  运动项目管理1,052,401.001,052,401.000.000.000.000.000.00
2070307  体育场馆1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.00
2070308  群众体育20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
2070399  其他体育支出6,300,000.006,300,000.000.000.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视6,020,244.705,770,244.700.000.000.000.00250,000.00
2070404  广播3,666,244.703,666,244.700.000.000.000.000.00
2070405  电视1,370,000.001,120,000.000.000.000.000.00250,000.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出984,000.00984,000.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出3,300,000.003,300,000.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出3,300,000.003,300,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,726,111.201,726,111.200.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,726,111.201,726,111.200.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休342,645.30342,645.300.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1,383,465.901,383,465.900.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出1,678,812.001,678,812.000.000.000.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出1,678,812.001,678,812.000.000.000.000.000.00
2160501  行政运行678,812.00678,812.000.000.000.000.000.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出772,180.00772,180.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出772,180.00772,180.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金772,180.00772,180.000.000.000.000.000.00
229其他支出1,100,000.001,100,000.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安1,100,000.001,100,000.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出1,100,000.001,100,000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 
 
 






















附表3












支出决算表













部门:会宁县文化体育和广播影视局




单位:元
项       目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计25,699,544.7617,780,837.407,918,707.360.000.000.00
206科学技术支出10,000.000.0010,000.000.000.000.00
20604技术研究与开发10,000.000.0010,000.000.000.000.00
2060499  其他技术研究与开发支出10,000.000.0010,000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出20,363,281.9514,603,734.205,759,547.750.000.000.00
20701文化9,151,298.036,310,318.502,840,979.530.000.000.00
2070101  行政运行3,806,805.003,806,805.000.000.000.000.00
2070104  图书馆953,513.50953,513.500.000.000.000.00
2070107  艺术表演团体1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.00
2070108  文化活动550,000.00550,000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化304,000.000.00304,000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出2,536,979.530.002,536,979.530.000.000.00
20702文物3,455,248.221,524,860.001,930,388.220.000.000.00
2070204  文物保护1,830,388.220.001,830,388.220.000.000.00
2070205  博物馆1,524,860.001,524,860.000.000.000.000.00
2070299  其他文物支出100,000.000.00100,000.000.000.000.00
20703体育1,072,401.001,072,401.000.000.000.000.00
2070304  运动项目管理1,052,401.001,052,401.000.000.000.000.00
2070308  群众体育20,000.0020,000.000.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视6,684,334.705,696,154.70988,180.000.000.000.00
2070404  广播3,636,154.703,636,154.700.000.000.000.00
2070405  电视2,060,000.002,060,000.000.000.000.000.00
2070409  版权管理4,180.000.004,180.000.000.000.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出984,000.000.00984,000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,726,111.201,726,111.200.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,726,111.201,726,111.200.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休342,645.30342,645.300.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1,383,465.901,383,465.900.000.000.000.00
216商业服务业等支出1,678,663.49678,812.00999,851.490.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出1,678,663.49678,812.00999,851.490.000.000.00
2160501  行政运行678,812.00678,812.000.000.000.000.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出999,851.490.00999,851.490.000.000.00
221住房保障支出772,180.00772,180.000.000.000.000.00
22102住房改革支出772,180.00772,180.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金772,180.00772,180.000.000.000.000.00
229其他支出1,149,308.120.001,149,308.120.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的1,149,308.120.001,149,308.120.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出1,149,308.120.001,149,308.120.000.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 
 
 




















附表4









财政拨款收入支出决算总表











部门:会宁县文化体育和广播影视局





单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款134,993,927.40一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款21,100,000.00二、外交支出290.000.000.00
 3 三、国防支出300.000.000.00
 4 四、公共安全支出310.000.000.00
 5 五、教育支出320.000.000.00
 6 六、科学技术支出3310,000.0010,000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出3420,113,281.9520,113,281.950.00
 8 八、社会保障和就业支出351,726,111.201,726,111.200.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00
 10 十、节能环保支出370.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出380.000.000.00
 12 十二、农林水支出390.000.000.00
 13 十三、交通运输支出400.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出421,678,663.491,678,663.490.00
 16 十六、金融支出430.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出440.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00
 19 十九、住房保障支出46772,180.00772,180.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出470.000.000.00
 21 二十一、其他支出481,149,308.120.001,149,308.12
本年收入合计2236,093,927.40本年支出合计4925,449,544.7624,300,236.641,149,308.12
年初财政拨款结转和结余236,984,946.20年末财政拨款结转和结余5017,629,328.8417,239,338.76389,990.08
  一般公共预算财政拨款246,545,648.00 51   
  政府性基金预算财政拨款25439,298.20 52   
 26  53   
总计2743,078,873.60总计5443,078,873.6041,539,575.401,539,298.20
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
















附表5








一般公共预算财政拨款支出决算表







部门:会宁县文化体育和广播影视局

单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次789
合计24,300,236.6417,530,837.406,769,399.24
206科学技术支出10,000.000.0010,000.00
20604技术研究与开发10,000.000.0010,000.00
2060499  其他技术研究与开发支出10,000.000.0010,000.00
207文化体育与传媒支出20,113,281.9514,353,734.205,759,547.75
20701文化9,151,298.036,310,318.502,840,979.53
2070101  行政运行3,806,805.003,806,805.000.00
2070104  图书馆953,513.50953,513.500.00
2070107  艺术表演团体1,000,000.001,000,000.000.00
2070108  文化活动550,000.00550,000.000.00
2070109  群众文化304,000.000.00304,000.00
2070199  其他文化支出2,536,979.530.002,536,979.53
20702文物3,455,248.221,524,860.001,930,388.22
2070204  文物保护1,830,388.220.001,830,388.22
2070205  博物馆1,524,860.001,524,860.000.00
2070299  其他文物支出100,000.000.00100,000.00
20703体育1,072,401.001,072,401.000.00
2070304  运动项目管理1,052,401.001,052,401.000.00
2070307  体育场馆0.000.000.00
2070308  群众体育20,000.0020,000.000.00
2070399  其他体育支出0.000.000.00
20704新闻出版广播影视6,434,334.705,446,154.70988,180.00
2070404  广播3,636,154.703,636,154.700.00
2070405  电视1,810,000.001,810,000.000.00
2070409  版权管理4,180.000.004,180.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出984,000.000.00984,000.00
20799其他文化体育与传媒支出0.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出0.000.000.00
208社会保障和就业支出1,726,111.201,726,111.200.00
20805行政事业单位离退休1,726,111.201,726,111.200.00
2080501  归口管理的行政单位离退休342,645.30342,645.300.00
2080502  事业单位离退休1,383,465.901,383,465.900.00
216商业服务业等支出1,678,663.49678,812.00999,851.49
21605旅游业管理与服务支出1,678,663.49678,812.00999,851.49
2160501  行政运行678,812.00678,812.000.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出999,851.490.00999,851.49
221住房保障支出772,180.00772,180.000.00
22102住房改革支出772,180.00772,180.000.00
2210201  住房公积金772,180.00772,180.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
附表6











一般公共预算财政拨款基本支出决算表












部门:会宁县文化体育和广播影视局





单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出7,249,085.50302商品和服务支出5,970,128.00310其他资本性支出982,655.00
30101  基本工资3,856,646.0030201  办公费288,635.7331001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴3,053,475.5030202  印刷费93,980.6431002  办公设备购置76,878.00
30103  奖金338,964.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置15,777.00
30104  其他社会保障缴费0.0030204  手续费8,785.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费8,675.3031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费194,390.3531007  信息网络及软件购置更新200,000.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴0.0030207  邮电费34,651.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费225,822.8631009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费486.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助3,328,968.9030211  差旅费212,779.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费1,726,111.2030213  维修(护)费377,145.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费301,740.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金155,172.5030215  会议费1,863,877.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助437,755.2030216  培训费131,500.0031099  其他资本性支出690,000.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费16,392.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费748,395.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费1,104,158.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金772,180.0030227  委托业务费120,000.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费133,100.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费30,800.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴237,750.0030231  公务用车运行维护费46,068.90399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用28,126.2239906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00   
   30299  其他商品和服务支出620.00   
人员经费合计10,578,054.40公用经费合计6,952,783.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 









附表7










一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
            
部门:          单位:元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车


购置费

公务用车


运行费

小计公务用车


购置费

公务用车


运行费

123456789101112
75254   552542000074640.62   5525419386.72
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表8






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         
部门:      单位:元
   年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计439,300.001,100,000.001,149,300.00 1,149,300.00390,000.00
229其他支出439,300.001,100,000.001,149,300.00 1,149,300.00390,000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出439,300.001,100,000.001,149,300.00 1,149,300.00390,000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出439,300.001,100,000.001,149,300.00 1,149,300.00390,000.00
        
        
        
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。