会宁县文化体育和广播影视局2018年部门决算

索引号:GS1922/2018-5007部门:文体广电和旅游局
栏目:预算决算来源:会宁县文体影视局
作者:日期:2018-02-01


一、会宁县文化体育和广播影视局概况  

(一)主要职能   

 会宁县文化体育和广播影视局是正科级单位,属县直部门,执行的是行政单位会计制度。负责全县文化、体育、旅游和广播影视事业发展规划并督促实施,主要职责有:

1.认真贯彻执行国家、省、市关于发展文化、文物、出版、体育、广播影视、旅游事业和产业的方针政策、法律法规,负责制定全县文化、文物、出版、体育、广播影视、旅游事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全县文化、文物、出版、体育、广播影视、旅游等方面的基本建设和投资计划的审查、论证和立项申报工作,并指导、监管各个项目的建设进度和落实情况。负责全县文化、文物、出版、体育、广播影视、旅游服务体系建设,推动文化、体育、广播电视等体制改革,促进相关产业全面发展。

3.负责管理全县公共图书馆、文化馆、博物馆事业建设,指导图书文献资源的开发、建设和利用。开展野外文物和馆藏文物的保护、抢救、征集、利用工作,做好文物安全工作。配合有关部门做好会师旧址的保护、利用、宣传及旅游工作,发挥其思想政治教育作用。

4.负责全县非物质文化遗产的搜集、整理、保护、开发、利用工作。指导艺术创作与生产,开展全县性重大文化活动和文艺演出活动。

5.负责监督检查全县文化娱乐场所、音像市场、演出市场、网络市场、美术市场、艺术培训市场、出版物市场和印刷行业等,开展全县文化市场综合执法工作,开展“扫黄打非”工作。依法管理地面卫星接收设施,维护有线电视输出设备和线路安全,查处私自设立无线输出信号等违法行为。

6.负责县内文化网点、文化社团及有关单位编写的连续性内部资料或非正式出版的审核报批工作;负责县内音像制品的批发、零售、出租的检查监督管理工作。

7.统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推广体育科技成果,指导协调体育训练和体育竞赛、指导优秀运动队伍建设,参加县以上体育竞赛项目和运动会。负责组织开展全县性体育活动项目和大型比赛活动。

8.统筹规划全县青少年体育发展,研究青少年体育训练项目的设置、布局,配合县教育局加强各级学校体育教学。负责全县体育彩票的发行、监督管理和体育社团的资格审查。

9.负责做好全县广播影视宣传、制作,把握正确舆论导向,严格执行国家广播电视和信息网络视听节目服务的相关技术标准。推进全县广播电视公共服务,组织全县广播影视新技术、新标准的推广和应用,监管全县广播电影电视节目传输、检测和安全播出。

10.管理全县广播电影电视节目制作民办机构。负责申报全县广播电视播出机构,网上播出前端和广播电视节目制作单位的建立和撤销;组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目。

11.规范全县旅游市场秩序,监督管理服务质量,依法申报出境旅游业务,审核申报经营国内和入境旅游业务的旅行社。

12.制定并组织实施全县国内旅游市场开发战略,组织全县旅游整体形象宣传和重大促销活动。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援,协调指导全县做好假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作,监测全县旅游经济运行,承担全县特种旅游的相关工作。

13.负责组织和指导旅游商品的生产销售、监督、检查旅游服务质量,受理国内外旅游投诉,维护旅游者合法权益。组织指导全县旅游行业教育培训工作。

14.加强对局属单位的检查、监督、管理。考核乡镇文化中心有关文化、广播影视、体育等业务工作和目标任务的完成情况,加强对乡镇文化中心、村、社区、文化活动室、农家书屋、村广播电视室兼职人员的业务培训和管理。

15.负责组织协调文化、文物、出版、体育、广播影视、旅游的对外交流合作工作。

16.负责局系统思想政治工作、精神文明建设、人事教育培训等工作。

17.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

会宁县文化体育和广播影视局为财政全额拨款的行政单位,挂县文物局、县旅游局牌子。局属事业单位8个,除秦剧团(财政差额拨款)外,县广播电视台、县体育运动中心、县旅游局、县文物局、县文化馆、县图书馆、县博物馆均为财政全额拨款事业单位。根据上述职责,县文化体育和广播影视局设6个股室。

1.办公室

组织办理机关日常工作,负责局机关文电、会务、机要、档案、信访、安保、政务公开、督办等工作,搞好机关后勤保障和接待工作。负责各种信息汇总、上报、下传工作。负责本单位人事管理、机构编制、离退休人员管理及党群工作。负责对外交流事项。负责相关财务并指导下属单位财务工作。

2.文化文物股(挂县文物局牌子)

负责全县文化工作日常业务。制定年度工作计划,组织开展群众文化活动,指导文艺创作、文艺演出活动和图书阅览,开展非物质文化遗产整理、保护和开发利用工作。指导乡镇文化中心、农家书屋开展正常活动。

负责全县文物、博物工作。开展文物保护、维修、抢救、征收、利用等方面的日常工作。做好文物保护单位的监督检查和文物市场行政执法。指导博物馆开展好免费开放以及文物的安全保护工作。

3.广播影视股

编制全县广播影视工作规划和年度计划。办理广播电影电视和信息网络视听节目的日常管理业务,组织全县广播影视新技术、新标准的推广和应用,监管广播电视节目传输、检测和安全播出,管理全县电影发行工作,指导乡、村广播电视站、室业务工作。

4.体育股

编制全县体育事业发展规划,负责全民健身、群众性体育活动竞技体育各项活动的组织实施,办理体育工作的日常管理业务。

5.旅游股(挂县旅游局牌子)

统筹协调全县旅游产业发展,进行全县旅游资源的规划和开发,承担全县旅游市场的监管日常工作。组织、指导全县旅游行业的培训以及业务工作,协调指导全县假日旅游、红色旅游、乡村旅游、特种旅游的相关工作。

6.行政审批服务股

宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》及相关政策法规。负责按照有关法规政策和程序办理行政许可项目和行政审批事项。做好行政许可和行政审批事项资料的收集、整理、保管和微机录入工作。做好涉及行政许可和行政审批事项的相关工作与局其他股室的衔接和配合工作。

(三)人员编制

县文化体育和广播影视局机关行政编制8名,其中:局长1名(兼旅游局局长、文物局局长),副局长2名,纪检监察员1名;设旅游局副局长2名。事业编制23名(待以后冲销转换)。后勤事业编制3名。参公编制5名。局属单位事业编制94名。

(四)实有人员情况,包括当年变动情况及原因

在职人员119人,其中:行政机关人员17人,工勤人员1人,参照公务人员法管理人员4人,事业财政补助人员97人;退休人员39人,其中;行政退休10人,事业退休29人。

二、会宁县文化体育和广播影视局2018年部门预算情况说明   

12018年财政拨款收支预算情况的说明  

会宁县文化体育和广播影视局2018年财政拨款预算收入1240.57万元。其中一般公共预算财政拨款收入1240.57万元,与上年相比增加30.12万元,增长2.49%。预算支出1240.57万元。与上年相比增加30.12万元,增长2.49%。本年预算收支与去年相比,主要是车改增加其他交通费17.82万元和退休人员增资。

22018年一般公共预算拨款情况的说明  

会宁县文化体育和广播影视局2018年一般公共预算收入1240.57万元,本年支出1240.57万元,其中:行政运行(2070101文体局)238.76万元;图书馆(2070104文化图书馆)103.84万元;艺术表演团体(2070107剧团)70.00万元;博物馆(2070205会宁县博物馆)47.58万元;运动项目管理(2070304体育运动中心)95.82万元;广播(2070404县电视台)308.84万元;行政单位退体(2080501)49.10万元;事业单位退休(2080502)161.42万元;旅游业管理与服务支出(2160501旅游局)79.71万元;住房公积金(2210201)85.50万元。  

32018年一般公共预算基本支出情况的说明  

会宁县文化体育和广播影视局2018年一般公共预算基本支出1240.57万元。工资福利预算746.45万元;商品和服务支出预算92.69万元(其中:办公费、水电费、差旅费等60.62万元;工会会费14.25万元;其他交通费17.82万元);对个人和家庭的补助预算401.43万元,(其中:退休费210.52万元,住房公积金85.50万元;生活补助80.74万元;采暖补贴24.67万元)。   

4.机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县文化体育和广播影视局机关运行经费预算支出92.69万元,其中:办公费13.86万元,水电费5.18万元,邮电费5.34万元,取暖费10.55万元,差旅费12.31万元,维修维护费2.78万元,会议费2.50万元,培训费2.50万元,工会会费14.25万元,其他交通费17.82万元,公务接待费2.10万元,公务用车运行维护费2.50万元,其他商品服务支出1.00万元。

52018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明 

2018年“三公经费”总预算数4.6万元,与上年相比减少1.30万元。其中:公务接待费2.10万元,与上年相比没有变化;公务用车运行费2.50万元,与上年相比减少1.30万元,主要是因为公车改革减少公务用车。  

62018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为15.90万元,办公设备购置10.00万元,其他5.90万元。

72018年政府性基金预算总体说明   

会宁县文化体育和广播影视局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

82018年收支预算情况总体说明  

会宁县文化体育和广播影视局2018年财政拨款预算总收入124.57万元,预算总支出124.57万元。我单位将根据财政预算的要求,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合中央八项规定,切实转变和改进工作作风,加快节约型机关建设,严格执行财政预算制度,将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1.一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

   3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

   4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 















单位代码:035001003

     





           

单位名称:会宁县文化体育和广播影视局

































部门预算公开表
































































编制日期:2018年1月30日















      部门领导:李继军

     财务负责人:刘志宏                   制表人:朱宁



     






 

 

 



 

表  名

 

 

(1)部门收支总体情况表

 

 

(2)部门收入总体情况表

财务预算口径

 

(3)部门支出总体情况表

功能分类全口径

 

(4)财政拨款收支总体情况表

 

 

(5)财政拨款支出表

财政拨款按单位

 

(6)一般公共预算支出情况表

功能分类

 

(7)一般公共预算基本支出情况表

支出经济分类

 

(8)一般公共预算三公”经费、会议费、培训费支出情况表

机关运行经费、经济分类

 

(9)一般公共预算机关运行经费

 

 

(10)政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 部门收支总体情况表

     
           

 

     



           

单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,240.57

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、教育专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

864.84

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

210.52

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

79.71

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

85.50

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

1,240.57

本年支出合计

1,240.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

0.00

结转下年

 

 

       一般公共预算收入结转

 

 

 

 

       政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

       国有资本经营收入结转

 

 

 

 

  教育专户结转

 

 

 

 

十一、上年结余

0.00

 

 

 

       一般公共预算收入结余

 

 

 

 

       政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

       国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,240.57

支出总计

1,240.57

 

 

 

  部门收入总体情况表

 


单位:万元

 

项目

金额

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,240.57

 

      经费拨款

1,240.57

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

               行政单位国有资产出租、出借收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、教育专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

1,240.57

 

十、上年结转

0.00

 

      一般公共预算收入结转

 

 

      政府性基金预算收入结转

 

 

      国有资本经营收入结转

 

 

教育专户结转

 

 

十一、上年结余

0.00

 

      一般公共预算收入结余

 

 

      政府性基金预算收入结余

 

 

      国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1,240.57

 

 


     


     

部门支出总体情况表

 





单位:万元

 

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

4

 

2070101

238.76

238.76

 

 

 

2070104

103.84

103.84

 

 

 

2070107

70.00

70.00

 

 

 

2070205

47.58

47.58

 

 

 

2070304

95.82

95.82

 

 

 

2070404

308.84

308.84

 

 

 

2080501

49.10

49.10

 

 

 

2080502

161.42

161.42

 

 

 

2160501

79.71

79.71

 

 

 

2210201

85.50

85.50

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

合    计

1,240.57

1,240.57

0.00

0.00














 

财政拨款收支总体情况表


 


单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算财政拨款

1,240.57

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

864.84

 

 

(八)社会保障和就业支出

210.52

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

79.71

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

85.50

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收       入  总  计

1,240.57

支       出  总  计

1,240.57






 

财政拨款支出表










单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

1,240.57

1,240.57

1,240.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

会宁县文体影视局

238.76

238.76

238.76

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县图书馆(含文化馆)

103.84

103.84

103.84

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县秦剧团

70.00

70.00

70.00

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县博物馆

47.58

47.58

47.58

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县体育运动中心

95.82

95.82

95.82

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县广播电视台

308.84

308.84

308.84

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县文体影视局行政退休

49.10

49.10

49.10

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县文体影视局事业退休

161.42

161.42

161.42

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县旅游局

79.71

79.71

79.71

 

0.00

 

 

0.00

 

 

会宁县文体影视局住房公积金

85.50

85.50

85.50

 

0.00

 

 

0.00

 

 

 

0.00

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

 

0.00

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

 

0.00

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

 

0.00

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表




单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

1240.57

1240.57

0.00

2070101

238.76

238.76

 

2070104

103.84

103.84

 

2070107

70.00

70.00

 

2070205

47.58

47.58

 

2070304

95.82

95.82

 

2070404

308.84

308.84

 

2080501

49.10

49.10

 

2080502

161.42

161.42

 

2160501

79.71

79.71

 

2210201

85.50

85.50

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表




单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

合计

人员经费

公用经费

**

1

2

3

合计

1,240.57

1,147.88

92.69

工资福利支出

746.45

746.45

0.00

  基本工资

401.83

401.83

 

  津贴补贴

311.17

311.17

 

  奖金

33.45

33.45

 

  其他社会保障缴费

0.00

 

 

  绩效工资

0.00

 

 

商品和服务支出

92.69

0.00

92.69

  办公费

13.86

 

13.86

  水费

1.50

 

1.50

  电费

3.68

 

3.68

  邮电费

5.34

 

5.34

  取暖费

10.55

 

10.55

  差旅费

12.31

 

12.31

  维修(护)费

2.78

 

2.78

  会议费

2.50

 

2.50

  培训费

2.50

 

2.50

  公务接待费

2.10

 

2.10

  工会经费

14.25

 

14.25

  福利费

0.00

 

 

  公务用车运行维护费

2.50

 

2.50

  其他交通费用

17.82

 

17.82

  其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

对个人和家庭的补助

401.43

401.43

0.00

  离休费

0.00

 

 

  退休费

210.52

210.52

 

  生活补助

80.74

80.74

 

  医疗费

0.00

 

 

  奖励金

0.00

 

 

  住房公积金

85.50

85.50

 

  采暖补贴

24.67

24.67

 

 

   

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表








单位:万元


单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费


公务用车购置费

公务用车运行费


**

1

2

3

4

5

6

7


合计

9.60

0.00

2.10

0.00

2.50

2.50

2.50


会宁县文体影视局

1.80

 

0.80

 

 

0.50

0.50


会宁县图书馆(含文化馆)

0.37

 

0.27

 

0.10

 

 


会宁县博物馆

0.90

 

0.30

 

0.10

0.30

0.20


会宁县体育运动中心

1.12

 

0.16

 

0.36

0.30

0.30


会宁县广播电视台

3.74

 

0.20

 

1.94

0.80

0.80


会宁县旅游局

1.02

 

0.22

 

 

0.30

0.50


会宁县文物局

0.65

 

0.15

 

 

0.30

0.20


 

0.00

 

 

 

 

 

 


 

0.00

 

 

 

 

 

 


 

0.00

 

 

 

 

 

 


 

0.00

 

 

 

 

 

 


 

0.00

 

 

 

 

 

 


 

0.00

 

 

 

 

 

 


 

0.00

 

 

 

 

 

 











说明: 1、因公出国(境)费用:为加强经费管理,市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度,未向我单位下达年初预算,因此因公出国(境)费用数据为零;                   
      2
、公务接待费:为加强经费管理,市财政局对公务接待费实行切块管理制度,未向我单位下达年初预算,因此公务接待费数据为零;                   
      3
、公务运车运行维护费及购置费:因我市于20161月起实行公务用车改革,车辆已交公务用车平台管理,单位不再发生公务用车费用,因此公务运车运行维护费及购置费数据为零。                   








 

一般公共预算机关运行经费





单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合    计

60.62

60.62

0.00

1

办公费

5.68

5.68

 

2

印刷费

2.28

2.28

 

3

办公设备购置

5.58

5.58

 

4

水费

1.50

1.50

 

5

电费

3.68

3.68

 

6

邮电费

5.34

5.34

 

7

取暖费

10.55

10.55

 

8

物业管理费

0.32

0.32

 

9

差旅费

12.31

12.31

 

10

维修(护)费

2.78

2.78

 

11

会议费

2.50

2.50

 

12

  培训费

 

2.50

 

13

  公务接待费

 

2.10

 

14

福利费

0.00

 

 

15

公务用车运行维护费

2.50

2.50

 

16

其他商品和服务支出

1.00

1.00

 

 

政府性基金支出预算表


单位:万元

项             目

预算数