2021年韩家集镇部门决算公开说明

索引号:GS3335/2022-24260部门:韩家集镇
栏目:预算决算来源:
作者:日期:2022-10-26

会宁县韩家集镇2021年部门决算公开说明

目 录

  第一部分 部门概括

  一、职能职责

  二、机构设置

  第二部分 202年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 202年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明  

  十三、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

一、职能职责

我单位主要职能是:韩家集镇是县人民政府主管韩家集镇职能部门,其主要职责共7条。分别是:1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全镇综合事务的镇级政府。主要是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。⑤抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。韩家集镇人民政府行政编制核定22人,事业编制36人,现有在职职工实有人数48人,其中行政在职15人,事业在职人33,全部由县财政全额拨款;遗补人员5人,合同人员2人,由县财政全额拨款。

 二、机构设置

2021年我单位内设5个党政机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心:包括农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。

第二部分 202年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 202年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

韩家集镇2021年度收入总计1134.04万元,支出总计1138.21万元。与2020年决算数相比,收入减少333.86万元、减少22.74%,支出减少353.44万元、减少23.7%,主要原因是2021年度部门决算减少了其他部门拨来资金。

 二、收入决算情况说明

韩家集镇2021年度收入合计1134.04万元,其中:财政拨款收入1134.04万元,占100%,主要是财政拨款收入有所减少。

 三、支出决算情况说明

 韩家集镇2021年度支出合计1138.21万元,其中:基本支出978.02万元,占85.9%;项目支出160.18万元,占14.1%,主要是项目支出有所减少

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

韩家集镇2021年度财政拨款收入合计1134.04万元,较上年决算数减少333.86万元,减少22.74%。主要原因是一般财政公共预算减少。较年初预算数增加578.62万元,增长104.2%。主要原因是重大项目未纳入预算,年度执行中未调整预算。

韩家集镇2021年度财政拨款支出合计1138.21万元,较上年决算数减少353.44万元,减少23.7%。主要原因是一般财政公共预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

韩家集镇2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出515.92万元,占45.3%,文化体育与传媒支出4.5万元,占0.39%,社会保障与就业支出61.49万元,占5.4%,卫生健康支出20.94万元,占1.8%,节能环保支出10万元,占0.87%,城乡社区支出4.2万元,占0.37%,农林水支出440.39万元,占38.7%,住房保障支出77.8万元,占6.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

韩家集镇2021年度一般公共财政拨款基本支出970.88万元。其中:人员经费791.49万元,较上年增加95.4万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费179.39万元,较上年减少100.65万元,主要原因是经费减少,公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况。

2021年度韩家集镇“三公”经费支出共计4.3万元,比年初预算数减少1.7万元。主要原因是严格落实中央各项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定,严格遵守“三公”经费管理办法,挖掘节约潜力,强化内部控制。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费4.3万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,比年初预算数减少1.7万元。主要原因主要原因是严格落实中央各项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定,严格遵守“三公”经费管理办法,挖掘节约潜力,强化内部控制。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年韩家集镇国内公务接待194批次,1046人,人均接待41.1元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出179.39万元。主要用于办公费36.35万元、印刷费2.67万元、水费0.01万元、电费11.52万元、邮电费7.64万元、取暖费9.56万元、差旅费5.65万元、公务招待费4.27万元、专用材料费0.15万元、劳务费4.6万元、委托业务费30.99万元、工会经费1.15万元、其他交通费用13.32万元、其他商品和服务支出0.43万元、其他资本性支出51.07万元。机关运行经费较2020年减少100.65万元,减少35.9%,主要原因是人员减少,经费减少。

九、政府采购支出情况说明

 2021年本部门政府采购支出总额510.02万元,其中:政府采购工程支出509.4万元。政府采购货物支出0.71万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入3万元,支出3万元,主要用于乡镇卫生清理劳务费支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明  

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求,我单位严格按照年初预算管理各项各类资金,在资金支付过程中,严格遵守各项财务规章制度,2021年度本单位无重点项目绩效自评。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

韩家集镇2021年决算公开绩效目标表(1).xls

2021年会宁县韩家集镇决算公开表(1-9).xls