会宁县科学技术局2020年部门决算
索引号: | GS1871/2021-18528 | 部门: | 科学技术局 |
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栏目: | 预算决算 | 来源: | 科技局 |
作者: | 科技局 | 日期: | 2021-10-29 |
一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能
(1)贯彻落实国家和省市县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
(2)深入推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制并牵头组织实施。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。
(3)提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,负责实施科技计划项目和资金管理。
(4)负责推荐申报国家和省市各类创新基地、平台等工作。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。
(5)落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。
(6)牵头负责技术转移体系建设,落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织健康发展。
(7)统筹科技创新体系建设,优化资源配置。统筹兰州白银国家自主创新示范区、兰白科技创新改革试验区的各项政策规划的组织落实。
(8)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推动科技评价机制改革。组织实施科技创新调查和科技报告制度,负责全县科技保密工作。
(9)开展科技合作和人才交流工作。
(10)负责全县引进国外人才和智力工作。拟定全县引进外国专家规划和出国(境)培训年度计划并组织实施。
(11)拟定科技人才队伍建设规划并组织实施,建立健全科技人才评价和激励机制。。
(12)负责组织推荐申报国家和省市科学技术奖工作。
(13)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
(14)职能转变。
2.机构情况。
县科技局属正科级建制,机构编制10名,2020年我单位共有行政机构一个,本年无变化。
3.人员情况
本单位本年内无人员变化,年末实有人数10人。
(二)当年取得的主要事业成效
(1)开展科技服务,强化脱贫攻坚科技帮扶。一是开展科学技术培训。二是开展科技宣传活动。三是开展藜麦试验示范种植。四是坚持科技特派员制度。五是实施扶贫科技计划项目。
(2)加大经费投入,逐步健全科技投入机制。2020年上半年,预计全县财政科技投入占本级财政支出比重0.5%,全社会研发经费投入约800万元,多元化的科技投入体制逐步健全。
(3)支持企业发展,提升企业自主创新能力。2020年,新培育高新技术企业2家(会宁县天一土特产有限责任公司、会宁县星火生物科技有限公司),省级科技创新型企业2家(甘肃丰宁中药材种子种苗繁育有限责任公司、甘肃骏兴农业科技发展有限公司),市级科技型企业1家(甘肃桂馥堂五谷营养食品科技有限公司)。
(4)依托优势产业,建设各类创新平台。以服务“农产品加工、现代农业制造、轻纺服装、电子电器、新型建材、新能源”六个全县工业主导产业和医疗卫生事业为重点,积极引进优势产业领域专家建站。目前,我县院士专家工作站累计达到3家。2020年,培育省级众创空间3家(会宁金通祥药业有限公司、会宁宏德创业服务有限公司、会宁陇禾轩电子商务服务有限公司)。目前,我县累计已建成省级工程技术研究中心1家,市级工程技术研究中心5家,县级工程技术中心8家。
(5)统筹产学研对接,提升企业自主创新能力。以核心企业为主体,与甘肃省农科院、甘肃农业大学、西北师范大学等科研院所和高校合作,开展了杏产品研发、中药材种植与加工、亚麻油生产技术、小杂粮食品深加工、农业机械制造技术研究等多项技术合作,签订合作协议1项。
(6)助力复工复产,推动疫情防控和企业发展双“丰收”。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本部门2020年预算收入99.56万元,2019年初预算收入94.87万元,比2019年预算增加4.69万元,增长率4.7%。原因是增加了驻村工作人员补助和残疾人保障金等的预算。
(二)收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况。本部门2020年度决算收入186.34万元,比2019年决算收入减少了96.68万元,减少率34.16%。
(2)差异原因分析。本年度科技项目相对减少。
2.收入支出结构分析。
2020年度,本部门收入186.34万元,其中一般公共预算财政拨款收入186.34万元,占100 %。
本年度本部门支出186.34万元。按支出性质分类包括基本支出141.34万元,上年度支出142.3万元,比上年减少0.96万元,减少率0.76%,原因是本年度较上年度人员减少1人;其中人员经费支出119.39万元,占84.78%,比上年减少1.77万元,减少率1.46%,原因是人员减少1人;日常公用经费支出21.95万元,占15.59%;比上年增加 0.8万元,增长率3.81 %,原因是增加了驻村工作人员的补助经费。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:“三公”经费支出总额0.46万元,其中公务公务接待费0.1万元。比上年决算减少0.35万元,减少率77.54%,原因是疫情影响。
(2)培训费支出情况:本年培训费用0。比上年度减少0.03万元,原因是本年度无各项培训。
4.财政拨款收入、支出分析。
(1)2020年度,本部门财政拨款收入186.34万元,比年初预算收入增加86.78万元,完成预算的187.16%。财政拨款支出186.34万元,比年初预算增加86.78万元,完成预算的187.16%。
(2)差异原因分析 财政拨款决算收支大于预算收支主要原因:年初有财政结转资金。
(三)年末结转和结余情况
2020年本部门年末结转结余0。
三、资产负债信息分析
(一)资产信息情况
本年资产总额12.67万元,其中固定资产净值3.97万元,比上年增加了0.57万元,原因是新购入通用设备0.57万元,其中流动资产8.7万元。
(二)负债信息情况
本单位无负债
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
本部门由单位局长牵头,组织财务人员及时处理账务,确保部门决算数据与账表一致。