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预算决算

会宁县大沟镇人民政府2023年部门预算

部门:大沟镇 | 栏目:预算决算 | 来源: | 作者: | 日期:2023-02-23 15:38:48 | 阅读: 706

一、会宁县大沟镇人民政府概况  

1、主要职能    

大沟镇人民政府是大沟镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输,负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

2023年我单位共有机构8个,其中行政1个,事业7个,本年无变动。

大沟镇人民政府核定行政编制22人,年初实有人员23人,全部由县财政全额拨款;核定事业编制36人,年初实有人员35人,由县财政全额拨款;遗属补助人员12人,由财政全额拨款。 

二、大沟镇人民政府2023年部门预算情况说明   

 1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

大沟镇人民政府2023年财政拨款预算收入1120.38万元,与上年相比增加416.89万元,增长59.26%。预算支出1120.38万元,与上年相比增加416.89万元,增长59.26%。本年预算收支与去年相比,增加的主要原因是人员经费增加,项目经费增加。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

大沟镇人民政府2023年一般公共预算收入1120.38万元,本年支出1120.38万元,其中行政运行(2010301)357.87万元;事业运行(2010350)310.81万元;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)74.55万元;行政单位医疗(2101101)11.65万元;事业单位医疗(2101102)15.33万元; 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)271.87万元;住房公积金(2210201)55.91万元。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

大沟镇人民政府2023年一般公共预算收入1120.38万元,本年支出1120.38万元,其中工资福利预算717.99万元;商品和服务支出预算105.49万元;对个人和家庭的补助预算9.13万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2023年大沟镇人民政府机关运行经费预算支出105.49万元,其中:办公费76万元,其他交通费用21.04万元,工会费4.45万元,公务接待费、会议费、培训费支出4万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

“三公”经费年初预算安排公务接待费3万元,严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定,严格遵守“三公”经费管理办法,挖掘节约潜力,强化内部控制。 

6、2023年收支预算情况总体说明    

大沟镇人民政府2023年财政拨款预算总收入1120.38万元,预算总支出1120.38万元。我单位将根据财政预算的要求,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合中央八项规定,切实转变和改进工作作风,加快节约型机关建设,严格执行财政预算制度,将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


 会宁县2022年部门(单位)整体支出绩效目标申报表
填报单位(章):                                   2023年2月23日

单位:万元
单位名称会宁县大沟镇人民政府
联系人南敏娜联系电话0943-3276281
单位职能一般公共服务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业等
单位基本信息编制总人数编制内实际人数
58合计行政事业其他
582335
上年预算情况(万元)年初预算数预算调整数实际支出数预算执行率年末结转结余数
703.4863081203.937861203.93786100%0
当年预算申请金额(万元)资金来源
合计财政拨款其它收入
1120.3814731120.381473
当年支出计划(万元)支出预算
合计人员经费公用经费项目经费其他经费
1120.381473727.12105.49287.772
年度总体目标目标1:整合不同部门的活动,以确保向着共同目标一起努力;
目标2:根据期望的活动层级或者资源水平来判断单位的资源要求,以便最好地加以利用;
目标3:根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。
年度绩效指标分目标年度任务分解绩效指标目标值
投入目标资金投入基本支出预算执行率100%
项目支出预算执行率100%
三公经费控制情况下降
专项经费支出安排合理性合理
财务管理财务管理制度健全性健全
资金使用合规性合规
政府采购合规性合规
年度绩效指标投入目标人员管理人员编制合规性合规
人事管理制度健全性健全
资产管理资产管理制度健全性健全
资产清查情况
产出目标数量指标人员经费的使用率100%
质量指标工作质量的完成率高效
时效指标工作开展的执行率高效
时效指标工作的廉洁高效率100%
结果目标社会效益人员的主动性与积极性
经济效益社会经济发展情况良好
生态效益生态环境治理情况良好
满意度受益者满意度100%
影响力目标档案管理档案管理情况完备
信息化建设情况信息化管理覆盖率100%
政府公信力政府公信力
其它需要说明的问题
财政部门
审核意见
对口管理股室审核意见审核意见:                                                                                                                                      审核人:          年    月    日
预算股审核意见审核意见:                                                                                                                                      审核人:          年    月    日

单位代码:








单位名称:


















部门预算公开表






































编制日期:2023-02-23















部门领导:

财务负责人:

制表人:


目录
表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
(11)部门管理转移支付表
部门收支总体情况表

单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入11203814.73一、一般公共服务支出6845845.45
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上级收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出810338.43
九、其他收入
九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出269787.62


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出2718720


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出559123.23


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债安排的支出












本 年 收 入 合 计11,203,814.73本 年 支 出 合 计11,203,814.73
上年结转结余
年终结转结余




收  入  总  计11,203,814.73支  出  总  计11,203,814.73
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入11203814.73
     经费拨款11203814.73
二、政府性基金财政拨款收入0
     经费拨款0
        本年收入合计11203814.73
        收入合计11203814.73
部门支出总体情况表




单位:元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
合计11203814.738326094.732877720
一般公共服务支出6845845.456686845.45159000
  政府办公厅(室)及相关机构事务6686845.456686845.45

    行政运行3578737.223578737.22

    事业运行3108108.233108108.23

  群众团体事务54000
54000
    其他群众团体事务支出54000
54000
  其他一般公共服务支出105000
105000
    其他一般公共服务支出105000
105000
社会保障和就业支出810338.43810338.43

  行政事业单位养老支出785945.8785945.8

    机关事业单位基本养老保险缴费支出745497.65745497.65

    其他行政事业单位养老支出40448.1540448.15

  其他社会保障和就业支出24392.6324392.63

    其他社会保障和就业支出24392.6324392.63

卫生健康支出269787.62269787.62

  行政事业单位医疗269787.62269787.62

    行政单位医疗116468.01116468.01

    事业单位医疗153319.61153319.61

农林水支出2718720
2718720
  农村综合改革2718720
2718720
    对村民委员会和村党支部的补助2718720
2718720
住房保障支出559123.23559123.23

  住房改革支出559123.23559123.23

    住房公积金559123.23559123.23

财政拨款收支总体情况表


单位:元
收入支出
项目预算数项目合计
一、本年收入11203814.73一、本年支出11203814.73
(一)一般公共预算拨款11203814.73(一)一般公共服务支出6845845.45
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出


(四)公共安全支出


(五)教育支出


(六)科学技术支出


(七)文化旅游体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出810338.43


(九)社会保险基金支出


(十)卫生健康支出269787.62


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出2718720.00


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探工业信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)自然资源海洋气象等支出


(二十)住房保障支出559123.23


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)灾害防治及应急管理支出


(二十四)预备费


(二十五)其他支出


(二十六)转移性支出


(二十七)债务还本支出


(二十八)债务付息支出


(二十九)债务发行费用支出


(三十)抗疫特别国债安排的支出
收    入    总    计11203814.73支    出    总    计11203814.73
财政拨款支出表









单位:元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
合计11,203,814.7311,203,814.738,326,094.732,877,720.00





会宁县大沟镇人民政府11,203,814.7311,203,814.738,326,094.732,877,720.00





会宁县大沟镇人民政府11,203,814.7311,203,814.738,326,094.732,877,720.00





一般公共预算支出情况表


单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计11,203,814.738326094.732877720
201一般公共服务支出6845845.456686845.45159000
  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务6686845.456686845.45
    2010301    行政运行3578737.223578737.22
    2010350    事业运行3108108.233108108.23
  20129  群众团体事务54000
54000
    2012999    其他群众团体事务支出54000
54000
  20199  其他一般公共服务支出105000
105000
    2019999    其他一般公共服务支出105000
105000
208社会保障和就业支出810338.43810338.43
  20805  行政事业单位养老支出785945.8785945.8
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出745497.65745497.65
    2080599    其他行政事业单位养老支出40448.1540448.15
  20899  其他社会保障和就业支出24392.6324392.63
    2089999    其他社会保障和就业支出24392.6324392.63
210卫生健康支出269787.62269787.62
  21011  行政事业单位医疗269787.62269787.62
    2101101    行政单位医疗116468.01116468.01
    2101102    事业单位医疗153319.61153319.61
213农林水支出2718720
2718720
  21307  农村综合改革2718720
2718720
    2130705    对村民委员会和村党支部的补助2718720
2718720
221住房保障支出559123.23559123.23
  22102  住房改革支出559123.23559123.23
    2210201    住房公积金559123.23559123.23
一般公共预算基本支出表



单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计8,326,094.737,271,180.961,054,913.77
301工资福利支出7,179,852.817,179,852.81
  30101  基本工资2,278,987.202,278,987.20
  30102  津贴补贴1,431,690.231,431,690.23
  30103  奖金973,915.60973,915.60
  30107  绩效工资794,343.00794,343.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费745,497.65745,497.65
  30110  职工基本医疗保险缴费269,787.62269,787.62
  30112  其他社会保障缴费24,392.6324,392.63
  30113  住房公积金559,123.23559,123.23
  30199  其他工资福利支出102,115.65102,115.65
302商品和服务支出1,054,913.77
1,054,913.77
  30201  办公费760,000.00
760,000.00
  30215  会议费5,000.00
5,000.00
  30216  培训费5,000.00
5,000.00
  30217  公务接待费30,000.00
30,000.00
  30228  工会经费44,493.77
44,493.77
  30239  其他交通费用210,420.00
210,420.00
303对个人和家庭的补助91,328.1591,328.15
  30302  退休费40,448.1540,448.15
  30305  生活补助39,600.0039,600.00
  30309  奖励金11,280.0011,280.00
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位:元
单位名称“三公”经费会议费培训费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
合计40000
30000

50005000
会宁县大沟镇人民政府40000
30000

50005000
会宁县大沟镇人民政府40000
30000

50005000
一般公共预算机关运行经费




单位:元
序号项目合计基本支出项目支出
1合计1054913.771054913.77
2办公费760000760000
3会议费50005000
4培训费50005000
5公务接待费3000030000
6工会经费44493.7744493.77
7其他交通费用210420210420
政府性基金预算支出情况表

单位:元
项目预算数


部门管理转移支付表




单位:元
单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出






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