一、基本职能
白草塬镇人民政府是白草塬镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输,负责全镇综合事务的镇级政府。
二、部门决算单位构成及人员构成情况
1.机构情况:白草塬镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品所等5个中心1个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门,现共有一个行政独立核算机构。
2.人员情况。
白草塬镇人民政府行政编制核定24人,其中工勤人员编制2人。事业编制39人,年底实有人数82人,其中行政在职20人,行政退休12人,计划外用工1人;事业在职49人,事业退休2人,全部由县财政全额拨款;遗补人员3人,由县财政全额拨款。
三、2017年度收支部门决算情况说明
(一)本年收支与上年决算数对比情况
白草塬镇人民政府2017年度决算收入总计983.70万元,决算支出总计983.70万元。本年收入合计962.79万元,其中:财政拨款收入962.79万元,占100%。与上年同期相比,财政拨款减少了589.07万元,减少幅度62.04%。本年支出合计951.31万元,其中:基本支出846.71万元,占89%,项目支出104.6万元,占11%。收入和支出同时减少的主要原因:一是人员减少,经费减少。二是项目、惠农补助金额的减少。
(二)本年度收支决算与预算对比情况
2017年度,我单位决算收入总计983.70万元,年初预算收入600.74万元,决算收入比预算收入增加382.96万元,完成预算收入的256.88%。
2017年度,我单位决算总支出951.31万元,2017年年初预算支出651.05万元,决算支出比预算支出增长350.57元,完成预算支出的146.12%。
决算收支大于预算收支主要原因:一是年内增加了公务员交通补贴,且补发1-6月交通补贴导致人员经费增加;二是调整退休人员基本养老金,且补发1-8月退休人员养老金。
(三)本年收入支出结构情况
2017年度,我单位决算收入962.79万元,其中:财政拨款收入962.79万元,占100%。
2017年度,我单位决算支出951.31万元,按支出经济分类:基本支出846.71万元,占87.94%,项目支出104.6万元,占10.86%。按支出功能分类:一般公共服务支出360.85万元,占37.48%;文化体育与传媒支出26.6万元,占2.76%;社会保障和就业支出113.62万元,占11.8%;医疗卫生与计划生育支出102.81万元,占10.68%;节能环保支出39.65万元,占4.11%;城乡社区支出5.48万元,占0.56%;农林水支出300.21万元,占31.18%;资源勘探信息等支出2.09万元占0.22%。
四、2017年“三公”经费决算情况
2017年“三公经费”财政拨款支出5.22万元,比上年决算数9.34万元减少了4.12万元,下降44.11%。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。
“三公”经费财政拨款具体如下:
1.公务用车购置及运行费3.04万元。其中:公务用用车购置支出为0元。公务用车运行费3.04万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少了1万元,减少32.89%,原因是公车改革2017年3月份上级部门收回公务用车。
2.公务接待费2.18万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少3.12万元,下降58.87%。主要用于接待上级政府、财政部门检查、调研等支出。共接待40批次,520人。
五、2017年度机关运行经费支出说明
本年度机关运行经费支出125.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年140.43万元少14.6万元。主要原因是人员经费减少,支出相应减少。
六、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额23.03万元,其中:政府采购货物支出21.52万元,政府采购工程支出0.46万元,政府采购服务支出1.05万元。
七、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
经营收入:事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”、“事业收入”以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的差费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。